作者:财务中心审计关爱辰
上市办审计组于5月27日召开了五月份审计会议,会议由段军辉经理主持,公司董事长徐总,副董事长张总、公司总经理尹总等高层以及特邀的石教授参加本次审计会议。
首先按照审计会议的惯例,对上次审计会议的决议进行了回顾与汇报,其中有4项已经完成,有项还未3项还在进行当中。
根据会议议程,办公事业部、厨电事业部及OBM事业部的总经理及参会人员进行了前阶段审计问题的整改情况的汇报,明确哪些问题已经整改完成,哪些问题还在整改进行当中,并且接受参会人员的质询。
接着进入会议第三项,汇报本次ODM采购部审计报告,涉及到办公事业部、厨电事业部、注塑事业部,以及越南事业部。其中经过审计组的审计,共发现8项问题,涉及到采购价格管理,采购工单管理及供应商管理等等,审计组也根据相应的审计问题提出了相应的审计建议及处理意见。审计报告汇报结束后,被审计部门的相关负责人也对审计问题中的产生原因、纠正措施及相应的预防措施进行了汇报,同时参会的各位领导对审计问题的整改回复进行了激烈的讨论。并且徐总及尹总对被审部门负责人汇报的整改内容进行了询问与交流。
会议最后,公司董事长徐总对审计的结果表示了肯定,暴露公司发展过程中的问题,并提出了改进方案,进而提升各事业部的工作质量,同时也能够促进工作能够合规的进行,也希望大家多多配合审计的工作。
做事要有规则,一切按规则做事
按规则做事就是我们要尊重规则,严守规则,不能不按规则、不顾客观需要和现实要求,想怎么干就怎么干。
企业在发展的历史过程中,沉淀了很多好的东西,这些也是支撑我们公司不断成长的基石,无论任何时候,我们都不能忘却。要继承与发扬奋斗者精神与一直保留下来的优良传统,不能让劣币驱逐良币,不能因为发展只顾业绩而忽视规则。
按规则做事,才能做对事。
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